1. 負責集團公司內部控制與內部稽核制度之建立、執行、修訂、運行監督、異常事項追蹤及協助流程改善。
2. 依風險評估及相關法令之規定,協助擬定集團公司稽核計畫。
3. 依據年度集團公司稽核計畫進行稽核作業,評估與確認其營運目標達成性及內部控制妥適性,撰寫稽核報告、提出內控建議並追蹤改善落實狀況。
4. 協助每年度集團公司內部控制自行評估之執行。
5. 主導或協助集團公司會計師內控查核作業。
6. 與券商及會計師配合,協助並參與IPO專案之推行,可獨立作業。
7. 主管機關規定執行相關申報作業。
8. 其他主管交辦事項。
1. 具上市(櫃)公司之內部稽核相關經驗滿4年以上者,或四大會計師事務所從事審計工作滿4年以上者。
2. 持有CIA、CISA或CPA證照者尤佳。
3. 具AI智能稽核技術、大數據分析、自動化開發或熟悉ACL等其他輔助軟體者佳。
4. 個性細心、邏輯思考清晰、有主動溝通協調能力,須能獨立作業,能配合公司政策。
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